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合規性審計

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合規性審計相關培訓課程
2016人力資源合規性審計風險防范全案例分享 1天 上海 [公開課]
2016人力資源合規性審計風險防范培訓,內容涉及人力資源審計和人力資源合規性審計的概念以及兩者之間的關系,闡述人力資源合規性審計對于企業的必要性和積極意義,闡述一些合規性審計的方法等,為學員分享人力資源如...
2019企業內部審計實戰技巧提升和內審實務操作流程暨實用案例分析 1天 廣州 [公開課]
2019企業內部審計實戰技巧提升和內審實務操作流程暨實用案例分析課程,旨在鑒于業界存在的普遍問題,為提升廣大內部審計同仁業務水平,增強采購舞弊調查實戰能力,更好地防患企業在運營過程中出現的風險,以查錯防弊...
2019基本建設財務管理、EPC工程總承包費用、PPP項目會計核算與稅收政... 6天 北京 長沙 呼和浩特 西安 重慶 [公開課]
2019基本建設財務管理、EPC工程總承包費用、PPP項目會計核算與稅收政策最新政策解讀暨建設項目審計課程,旨在幫助幫助相關從業人員全面掌握建設項目各階段財務處理的方法和技巧,專項審計的內容和重點,構建高質量的...
企業內部審計實戰技巧 2天 上海 深圳 [公開課]
企業內部審計實戰技巧課程,旨在具有獨特的企業管理者必備的十大實施理念導入,并配有充分的互動答疑與適當的活動,內容十分豐富,案例全面實用,可操作性強;使內審工作適應于市場經濟形勢的發展和企業財務管理體制...
國際注冊信息系統審計師CISA培訓班 5天 北京 [公開課]
國際注冊信息系統審計師CISA培訓班課程,旨在由業內資深的一線IT審計與信息安全服務團隊講授,理論與實踐相結合;課程將現實案例與CISA知識框架的內容緊密結合,引導學員從業務與管理角度深入 思考,以達到“學以致...
PPP項目審計與建設項目財務分析及風險防范應對策略 2天 南京 [公開課]
PPP項目審計與建設項目財務分析及風險防范應對策略培訓,深入開展PPP項目可行性論證和審查,嚴格依法依規履行項目決策程序,加強PPP項目全生命周期審計監管。要想充分發揮審計監督作用,揭示PPP項目全生命周期管理存...
內部審計及內部控制與財務風險管理 2天 北京 [公開課]
內部審計及內部控制與財務風險管理培訓,幫助學員學習和理解數據變動背后可能隱藏的經營信息,強化財務意識,發現風險,提升財務管理和企業價值,了解公司利潤形成背后的經營目標、競爭策略,財務政策之間的關聯,財...
最新清單計價與建筑業營改增等政策解讀、工程造價管控、合同糾紛司法... 2天 太原 武漢 鄭州 [公開課]
最新清單計價與建筑業課程,旨在幫助了解新政策下EPC工程總承包項目全過程實戰管理及風險防范實務;掌握營改增后計價、招標、合同對策分析、風險防范與案例;學習工程造價管控、計價爭議實務焦點共性問題分析解決思...
進出口業務內部審計師循環培訓班 2天 蘇州 [公開課]
進出口業務內部課程,旨在幫助了解進出口業務的重點知識和風險點、進出口業務風險內審要點、風險審核方法;掌握海關申報價格類、成交方式及運保費作業風險審核;學習海關稽查管理辦法與海關稽查/緝私的行政要點;了...
最新清單計價政策解讀、工程造價全過程管控、招投標管理實務暨營改增... 2天 [公開課]
營改增后計價合同招標對策分析及審計監督管理培訓,幫助學員掌握最新的法規變動,深入開展和工程項目依法必須招標范圍的縮小,招標將走向少而精的方向,了解掌握計價、合同、糾紛鑒定領域最新法規,理清實務中重點、...
合規性審計相關文章
 
  • 如何提高流程審計人員的能力?作者:晏崴
  • 大多數情況卻是管理者沒能使員工發揮出自己的最大潛力。與其抱怨自己沒有優秀的員工,不如趕緊著手提高審計人員的能力。對此智臻咨詢給出了這樣的解決方案。
  • 如何全面理解內部審計的內涵作者:常保軍
  • #對于企業來說,由于企業管理者對審計工作的理解不同,對于審計工作的重視程度也存在一定的差別,這是客觀存在的問題。其實企業管理者一直在探索審計的內涵和在企業發展中的作用。隨著企業的發展,內部審計部門在保全...
  • 集團公司下的管理審計作者:視野咨詢
  • #集團公司,是為了一定的目的組織起來共同行動的團體公司,是指以資本為主要聯結紐帶,以母子公司為主體,以集團章程為共同行為規范的,由母公司、子公司、參股公司及其他成員共同組成的企業法人聯合體。
  • 十種審計查賬技巧經典匯總作者:
  • #一是要組織審查可疑憑證的來源,看所報銷的票據是單位還是個人出具的,有沒有收款人的手印或印章。二是要注意審查支出的流向和支出形式是不是人為的從中作弊。三是帶著從賬目中審查的疑點,找領款人或領款單位進行核...
合規性審計相關資料下載
 
  • 銷售部門的審計重點和審計方法類別:市場營銷
  • 審計目標定位:中國內部審計網,中國內部審計論壇,中國內部審計協會,中國內部審計協會論壇,中國內部審計,中國內審論壇,內部審計網,中國內審網,內審網,內部審計論壇,內審論壇,內部審計 1、檢查這個部門為市場服務的標...
  • 審計工作制度類別:財務管理
  • 企業內部審計工作規定 企業審計工作制度 審計條例
  • 財務控制與稽核審計制度類別:財務管理
  • 費用開支標準 零用金管理細則 內部稽核制度 職工食堂財務管理規定 資產控制制度原則
  • 某單位內部審計崗位職能說明書(excel)類別:財務管理
  • 職 務 說 明 書 職位名稱 審計監察部經理 所屬部門 審計監察部 職位編號 as-jd-01 職務等級 級 等 定 員 1人 晉升職位 集團財務總監 直屬上司 集團董事長 直接下屬 審計監察主管...
合規性審計相關資訊
 
  • 黃石市內部審計共完成審計項目1000余個
  • 昨日,黃石市審計局傳出消息,今年全市內部審計部門共完成審計項目1000余個,涉審金額達100多億元,節約資金近6億元,促進建立和修訂內部管理制度200多項。
  • 湖北審計局狠抓內部審計工作
  • #采取“三項措施”加強對內部審計工作的指導和監督,助推全縣內部審計工作逐步走上制度化、規范化的軌道,有效地促進了內部審計結果的運用,內部審計的參謀、制約、防一、爭取領導支持,建立健全內部審計工作機制。