當前位置:官方有极速时时彩吗 > 公開課 > 財務稅務 > 企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控

江苏11选5号码推荐6月25晚:企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控

關注度:500   編號:296688
舉辦時間:
(本期已結束,點此查詢其它計劃)
企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控
點擊報名 添加到購物車
企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控課程,幫助了解在新的征管體制下,2018年度企業所得稅匯算清繳處在什么樣的稅收環境中,環境給我們帶來了怎樣的變化與風險,我們應該如何適應新的征管環境與提前規避防范風險,2018年度企業所得稅又有哪些新政策、新變化,有哪些重點、要點和風險點。
企業所得稅匯算清繳涉稅風險稅收政策

企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控課程特色與背景

  年終活動:年終活動期間辦理或續辦會員贈送精美禮品
  近年來,稅收新政頻出,政府不斷出臺減稅降費的政策,鼓勵支持企業發展。2019年是國稅地稅征管體制改革以后,新稅務機構正式運行的第一年。在新的征管體制下,2018年度企業所得稅
相關內容導讀“企業所得稅”
年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控  福州 2019/12/19(2天)

官方有极速时时彩吗 www.wautx.com 年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控課程,旨在詳細梳理 2019年那些影響企業的重要稅收政策,教會企業如何正確認識并合理運用;幵審時度勢,提前做好企業所得稅納稅調整,實施恰當的納稅規劃,為企業創造節稅的價值;深入分析企業所得稅納稅調整項目,杜絕稅會差異。

企業年終決算與所得稅調整技巧  廣州 2019/12/20(1天)

企業年終決算與所得稅調整技巧培訓,結合企業所得稅和會計核算之間的差異,結合最新的企業所得稅政策要求,輔導企業如何協調會計和企業所得稅之間的關系,在年終結賬中如何發現常見的企業所得稅納稅風險,如何進行適當的調整避免稅務風險,控制稅務成本。

減稅降費背景下的匯算清繳規劃  杭州 2019/12/21(2天)

減稅降費背景下的匯算清繳規劃課程,旨在內容講解2019年新稅制+新機遇+新風險+新思維;2019年對納稅人產生普遍影響的新稅收政策及運用規劃;如何做好企業所得稅匯算清繳工作;年終會計試決算與匯繳的規劃防控與稅負安排;所得稅收入確認的規劃與風險防控;資產處理的稅務規劃與風險防控。

匯算清繳
相關內容導讀“匯算清繳”
2019企業年終財稅雷區排查、財務安全構建與匯算清繳布局、核心高風險事項把控  廣州 2019/12/12(2天)

2019企業年終財稅雷區排查、財務安全構建與匯算清繳布局、核心高風險事項把控課程,旨在詳細分析2019年增值稅、所得稅、社保等減稅降費的熱點內容,帶給您當前財稅改革最前沿的信息,以對2019年及以后的財稅改革 方向有明確的方向感;迅速打開財稅分析思路,明確企業的風險與稅收紅利,以采取有效的應對策略,讓您在財稅決策中成為重要角色。

年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控  福州 2019/12/19(2天)

年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控課程,旨在詳細梳理 2019年那些影響企業的重要稅收政策,教會企業如何正確認識并合理運用;幵審時度勢,提前做好企業所得稅納稅調整,實施恰當的納稅規劃,為企業創造節稅的價值;深入分析企業所得稅納稅調整項目,杜絕稅會差異。

減稅降費背景下的匯算清繳規劃  杭州 2019/12/21(2天)

減稅降費背景下的匯算清繳規劃課程,旨在內容講解2019年新稅制+新機遇+新風險+新思維;2019年對納稅人產生普遍影響的新稅收政策及運用規劃;如何做好企業所得稅匯算清繳工作;年終會計試決算與匯繳的規劃防控與稅負安排;所得稅收入確認的規劃與風險防控;資產處理的稅務規劃與風險防控。

處在什么樣的稅收環境中,環境給我們帶來了怎樣的變化與風險,我們應該如何適應新的征管環境與提前規避防范風險,2018年度企業所得稅又有哪些新政策、新變化,有哪些重點、要點和風險點,都是我們亟待了解的內容。

課程大綱

第一講:稅收政策
相關內容導讀“稅收政策”
企業股權交易、并購重組的稅務處理與籌劃  杭州 2019/11/22(2天)

企業股權交易、并購重組的稅務處理與籌劃課程,旨在通過上市公司實際案例進行展示;幫助學員準確把握這些政策,防范企業資產重組中的稅收風險;通過詳盡的案例解析使大家掌握操作技巧和辦理程序,國有企業應該如何在混合所有制改造中用好資產(股權)劃轉的稅收政策,民營企業又如何用好用足國家給予的這個特殊稅收優惠政策最好重組中的稅收籌劃。

年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控  福州 2019/12/19(2天)

年終稅務安排及匯算清繳核心高風險事項把控課程,旨在詳細梳理 2019年那些影響企業的重要稅收政策,教會企業如何正確認識并合理運用;幵審時度勢,提前做好企業所得稅納稅調整,實施恰當的納稅規劃,為企業創造節稅的價值;深入分析企業所得稅納稅調整項目,杜絕稅會差異。

減稅降費背景下的匯算清繳規劃  杭州 2019/12/21(2天)

減稅降費背景下的匯算清繳規劃課程,旨在內容講解2019年新稅制+新機遇+新風險+新思維;2019年對納稅人產生普遍影響的新稅收政策及運用規劃;如何做好企業所得稅匯算清繳工作;年終會計試決算與匯繳的規劃防控與稅負安排;所得稅收入確認的規劃與風險防控;資產處理的稅務規劃與風險防控。

改革背景解讀
一、近年來稅收政策改革概述
1.改革關鍵詞
2.兩會后最新稅收政策動態
3.下一步稅收政策改革研判
二、企業應對之策
熱點分析:企業如何應對并把握稅收政策改革背后的趨勢?
第二講:企業所得稅匯算清繳必備常識
一、什么是企業所得稅匯算清繳
1.企業所得稅匯算清繳的定義
2.企業所得稅匯算清繳的主體
課堂討論:哪些類型企業不需要做年度匯算清繳?
3.企業所得稅匯算清繳的時限
二、為什么要進行匯算清繳
1.法定義務
2.稅會差異
案例分析:應納稅所得額與會計利潤的區別
第三講:收入事項
一、收入總額
1.收入總額的組成及分類
2.收入確認的原則
3.收入確認的時間點處理風險
1)會計、增值稅、企業所得稅關于收入確定時間點的差異處理
課堂討論:實務中,開票時間、收款時間、入賬時間如何把控?
4.特殊收入確認的涉稅風險
相關內容導讀“涉稅風險”
稅務管理與籌劃  鄭州 2019/11/12(2天)

稅務管理與籌劃課程,旨在幫助剖析企業不同生命周期各個環節要點中的納稅處理和涉稅風險;從案例出發,了解納稅籌劃對企業經營的發展的重要作用和影響;梳理企業經營全過程,把握企業生命周期的發展特征;清楚即使是在最終退出環節,能夠企業是否能夠全身而退,稅務因素是至關重要。

經濟合同涉稅風險與納稅籌劃  廣州 2019/11/19(1天)

經濟合同涉稅風險與納稅籌劃培訓,內容主要有通用合同涉稅條款風險分析與籌劃應對,各類合同涉稅條款風險分析與籌劃應對,合同涉稅條款在稅收籌劃案例中的實際運用等,旨在使學員掌握經濟合同涉稅風險與納稅籌劃技能。

減稅降費與稅制變革新時代下的建筑企業: 合同涉稅管理、用工模式涉及的個稅社保管理與掛靠工程的財稅處理解析  鄭州 2019/11/21(2天)

合同涉稅管理、用工模式涉及的個稅社保管理與掛靠工程的財稅處理解析課程,旨在將著重講述建筑企業用工模式中的個稅和社保風險,對掛靠工程、聯合體投標工程的財稅風險深入解析,力求最大限度降低財務人員職業風險和企業涉稅風險,適合建筑企業高管人員、財務人員、造價經營人員、物資采購人員學習。

2019房地產企業全價值鏈涉稅事項疑難處理與操作實務專題  廣州 2019/11/29(2天)

2019房地產企業全價值鏈涉稅事項疑難處理與操作實務專題課程,旨在為切實解決房地產企業營改增后涉稅事項疑難問題,應對開發流程的復雜性與會計核算的特殊性,消除未知稅收風險,“立體式”解讀營改增以來財稅人員遇到的疑難問題,輔以風險防控與納稅籌劃技巧,為房企落實籌劃方案、規避涉稅風險、全面降低稅負提供幫助。

案例分析:違約金、賠償金的涉稅處理
案例分析:跨期收取的租金、利息和特許權收入的涉稅處理
案例分析:一次性收取會員的涉稅處理
案例分析:代扣代繳、代收代繳、委托代征各項稅費返還的手續費的涉稅處理
案例分析:無法償付的應付款項的涉稅處理
案例分析:投資企業從被投資企業撤回或減少投資的涉稅處理
二、不征稅收入
1.不征稅收入的分類及政策依據
2.不征稅收入涉稅風險管控要點
案例分析:軟件生產企業增值稅即征即退的稅款的處理
案例分析:取得的社會保險補貼和崗位用工補貼處理
三、免稅收入
1.免稅收入的分類及政策依據
2.免稅收入涉稅風險管控要點
案例分析:從合伙企業分得的投資收益是否可做免稅收入處理?
案例分析:小微企業免征的增值稅,是否需要繳納企業所得稅?
第四講:扣除事項
一、扣除原則和范圍
1.稅前扣除遵循的原則
2.準予稅前扣除的范圍
風險防范:稅前扣除應注意的“三大紀律”
二、扣除項目及標準
1.扣除項目及標準總結
工具演示:2018年度企業所得稅稅前扣除項目及標準匯編表(廈門版)
2.扣除項目類新變化--擴圍
1)進一步支持社會保險保障事業
2)公益性捐贈支出可以稅前結轉扣除
3)所有行業職工教育經費扣除標準從工資總額的2.5%提高到8%
4)進一步加大新購固定資產稅前扣除力度
5)廣告費和業務宣傳費支出的扣除標準有變化
6)創業投資企業優惠推廣至全國
7)委托境外進行研發活動所發生的費用可扣除
案例分析:季節工、臨時工工資支出的涉稅處理
案例分析:職工解除勞動合同支付的一次性補償金的涉稅處理
案例分析:統一給員工體檢費用的涉稅處理
案例分析:組織企業職工外出旅游的涉稅處理
案例分析:企業為職工發放的通訊費、交通補貼的涉稅處理
案例分析:取暖費、防暑降溫費的涉稅處理
案例分析:為職工提供住宿發生的租金的涉稅處理
案例分析:企業食堂經費的涉稅處理
案例分析:企業發生的借款利息的涉稅處理
案例分析:商場“預付卡”發票的涉稅處理
三、扣除憑證新規
1.扣除憑證新規及應用
案例分析:企業丟失增值稅發票如何進行稅前扣除
案例分析:支付給無法開具發票的非法人單位的費用能否憑收據扣除
案例分析:企業因侵權賠付可否憑法院判決、收付款憑證在稅前扣除
四、不得扣除項目
1.不得稅前扣除的支出項目
案例分析:企業名下車輛的違章繳納??钅芊窨鄢?div class="spctrl">
案例分析:手續費及傭金支出的涉稅處理
第五講:優惠事項
一、新規速遞
1.部分企業虧損結轉年限延長
2.研發費用加計扣除比例提高
3.小型微利企業可享受的政策優惠力度加大
4.安全生產專用設備目錄調整
5.境外投資者取得分配利潤暫不征收預提所得稅擴圍
二、小微企業稅收優惠政策解讀及應用
1.政策深度解讀
2.節稅應用
風險防范:優惠政策首次實行超額累進稅率
課后思考:高新技術企業是否應該選用小微企業稅收優惠
第六講:征管服務
一、新規速遞
1.非營利組織免稅資格認定出新規
2.集成電路生產企業認定范圍擴大
3.小型微利企業可享受的政策優惠力度加大
4.簡化報送資產損失相關資料
5.簡化年度匯算清繳申報表
二、匯算清繳應報送的資料及流程
三、申報表的主要變化及填寫
1.年度納稅申報表的主要變化
2.填寫要點及注意事項
工具演示:2018年度企業所得稅年度納稅申報表(A類)填寫
課程要點總結、現場答疑解惑

課程主講

  劉老師:財稅科班出身,從事財稅實踐十余年,在企業財務核算與分析、稅收籌劃與風險應對、成本管控、投融資策略等方面積累了豐富的實戰及培訓經驗。每年為各類企業制定財稅風險防控體系及專項節稅服務,指導解決企業各類財稅問題,提高企業管理者和經營者的財稅理念,累計服務企業超過1000家,涉及金額超10億元。財稅實戰培訓8年,受邀為廈門大學、廈門華廈學院、漳州理工職業學院、亞信金融、鑄遠科技、和稷工業、譽頒集團、人人樂超市、興業銀行等多家企業進行財稅培訓,受到一致好評。年均授課超過100場,累計受訓學員超過10萬人次。

課程對象

本期培訓內容適應房地產企業及建筑業財務總監、財務高管、財務經理、會計等各專業人員。
備  注
課程費用:2980元/人(含中餐)食宿費用自理,會務組代辦,標間(單間)280元/天(含雙早),午餐60元/人。

推薦課程
財務稅務相關課程
相關專題推薦
相關文檔下載
相關文章
  • 如何報名參加公開課?
  • 報名流程一:
  • 電話咨詢、傳真報名表 -> 書面確認并繳費 -> 參加培訓 (下載報名表)
  • 報名流程二:
  • 網上填寫報名表 -> 書面確認并繳費 -> 參加培訓
  • 咨詢熱線:
  • 深圳 0755-26063246   26063236
  • 上海 021-51879301    北京 18910826048、010-51651498
  • 報名傳真:
  • 深圳 0755-61624059    上海 021-51686940    北京 010-58043505
  • 電子郵件:
  • kf#www.wautx.com    fy1288#vip.163.com(發郵件時請將#改為@)
課程主題:
企業所得稅匯算清繳與涉稅風險管控
課程編號:296688 
*開課計劃:
本期已結束,您仍可報名預約下次課程?;虻慊韃檠淥渭蘋?。
*姓  名:
*性  別:  
*職務:
*部門:
*電話:
*手機:
傳真:
*E-Mail:
*參加人數:
其他人員:
   
   
   
   
   
   
   
*單位名稱:
通信地址:
備注:
(如多人報名、需代訂酒店等補充信息請填寫到備注欄)
*驗證碼:
  看不清?點一下驗證碼換一組
 
(* 為必填項)
   
暫無評論,快來添加一條!
點擊這里提交你的留言